Dnes je štvrtok 25.07.2024, meniny má Jakub, zajtra Anna/Hana/Anita

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-627/2018
Predmet faktúry: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za Október 2018
Rok: 2018
Suma: 314.14 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 12.11.2018