Dnes je piatok 26.07.2024, meniny má Anna/Hana/Anita, zajtra Božena

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-585/2018
Predmet faktúry: Služby mobilnej siete od 8.09.2018 do 7.10.2018-EO
Rok: 2018
Suma: 15.10 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 08.10.2018