Dnes je sobota 28.09.2024, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-532/2014
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 06.12.2014-31.12.2014.
Rok: 2014
Suma: 16.22 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 03.12.2014