Dnes je piatok 27.09.2024, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-51/2015
Predmet faktúry: Obedy zamestnancov ZŠ s MŠ Kapušany za mesiac január 2015.
Rok: 2015
Suma: 243.25 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 08.02.2015