Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-32/2015 |
Predmet faktúry: | Podľa zmluvy prenájom v k.ú. Kapušany za obdobie: 1.1.2015-31.12.2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 5.82 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky |
Adresa dodávateľa: | Klemensova 8, 81361 Bratislava |
IČO dodávateľa: | 31364501 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2015 |